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索引號: 431102009/2020-00731 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2020-10-14
名稱: 2019年度零陵區圖書館部門決算
文號 :    
2019年度零陵區圖書館部門決算
2020-10-14 17:26 來源: 區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

2019年度

零陵區圖書館

部門決算

目錄

第一部分零陵區圖書館概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

零陵區圖書館概況

一、 部門職責

保存人類文化遺產;開展社會教育;傳遞科學情報;開發智力資源;提供文化娛樂。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。零陵區圖書館內設:辦公室、綜合閱覽室、綜合外借部、過刊外借部、少兒閱覽室、電子閱覽室、輔導室7個部門。2019年實有在職人員 16名:其中公務員及參照公務員管理人員 5 名,事業人員11名;離退休人員14名;遺撫人員 0名。

(二)決算單位構成。零陵區圖書館單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括:零陵區圖書館本級。

第二部分

部門決算表


收入支出決算總表

部門:零陵區圖書館                                                                                                        公開01

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

213.4

一、一般公共服務支出

14

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

二、外交支出

15

 

三、上級補助收入

3

三、國防支出

16

 

四、事業收入

4

四、公共安全支出

17

 

五、經營收入

5

五、教育支出

18

 

六、附屬單位上繳收入

6

六、科學技術支出

19

 

七、其他收入

7

七、文化旅游體育與傳媒支出

20

146.43

 

8

八、社會保障和就業支出

21

58.90

本年收入合計

9

213.4

本年支出合計

22

213.4

         用事業基金彌補收支差額

10

                結余分配

23

         年初結轉和結余

11

                年末結轉和結余

24

 

12

 

25

總計

13

213.4

總計

26

213.4

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

部門:零陵區圖書館                                                                                                         公開02

單位:萬元

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

213.40

213.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

146.43

146.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

146.43

146.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

圖書館

146.43

146.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

58.90

58.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

58.90

58.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

56.22

56.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

2.67

2.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

部門: 零陵區圖書館                                                                                                                公開03

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

213合計

213.40

213.40

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

146.43

146.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

146.43

146.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

圖書館

146.43

146.43

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

58.90

58.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

58.90

58.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

56.22

56.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

2.67

2.67

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:零陵區圖書館                                                                                                                                                                             單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

213.4 

一、一般公共服務支出

15

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

21

146.43

146.43

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

22

58.90

58.90

 

本年收入合計

9

213.4 

本年支出合計

23

 213.4

213.4 

 

年初財政撥款結轉和結余

10

 

年末財政撥款結轉和結余

24

 

 

 

一、一般公共預算財政撥款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

213.4 

總計

28

213.4 

 213.4

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門:零陵區圖書館                                                                                                            公開05

                                                                                                                                  單位:萬元

   

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

213.4 

213.4 

 

207

文化旅游體育與傳媒支出

146.43

146.43

0.00

20701

文化和旅游

146.43

146.43

0.00

2070104

圖書館

146.43

146.43

0.00

208

社會保障和就業支出

58.90

58.90

0.00

20805

行政事業單位離退休

58.90

58.90

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

56.22

56.22

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

2.67

2.67

0.00

210

衛生健康支出

8.07

8.07

0.00

21011

行政事業單位醫療

8.07

8.07

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

8.07

8.07

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:                                                                                                                                  公開06

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

174.09

302

商品和服務支出

32.63

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

基本工資

68.58

30201

辦公費

3.48

30701

國內債務付息

0.00

30102

津貼補貼

0.00

30202

印刷費

1.47

30702

國外債務付息

0.00

30103

獎金

10.60

30203

咨詢費

0.00

310

資本性支出

4.01

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

0.08

31001

房屋建筑物購建

0.00

30107

績效工資

53.02

30205

水費

0.21

31002

辦公設備購置

4.01

30108

機關事業單位基本養老保險費

22.69

30206

電費

3.48

31003

專用設備購置

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

30207

郵電費

7.38

31005

基礎設施建設

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

15.60

30208

取暖費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

0.00

30209

物業管理費

0.42

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

其他社會保障繳費

0.00

30211

差旅費

0.43

31008

物資儲備

0.00

30113

住房公積金

0.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

31009

土地補償

0.00

30114

醫療費

0.00

30213

維修(護)費

3.76

31010

安置補助

0.00

30199

其他工資福利支出

3.60

30214

租賃費

0.33

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

2.67

30215

會議費

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

0.00

31013

公務用車購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務接待費

0.85

31019

其他交通工具購置

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31022

無形資產購置

0.00

30305

生活補助

2.67

30225

專用燃料費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

0.38

399

其他支出

0.00

30307

醫療費補助

0.00

30227

委托業務費

0.00

39906

贈與

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

7.89

39907

國家賠償費用支出

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

對其他個人和家庭的補助支出

0.00

30239

其他交通費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

176.76 

30299

其他商品和服務支出

2.48

 

 

 

人員經費合計                    

 1712765.176.76

公用經費合計

36.64

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門:                                                                                                                               公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.85

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:                                                                                                                       公開08

單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)


第三部分

2019年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計213.4萬元。與2018年相比,增加70.38萬元,增長49%,主要是因為機構改革,原零陵區文物管理局人員調入我館,增加了人員經費的支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計213.4萬元,其中:財政撥款收入213.4萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

三、支出決算情況說明

本年支出合計213.4萬元,其中:基本支出213.4萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計213.4萬元,與2018年相比,增加70.38萬元,增長49%,主要是因為機構改革,原零陵區文物管理局人員調入我館,增加了人員經費的支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出213.4萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加70.38萬元,增長49%,主要是因為機構改革,原零陵區文物管理局人員調入我館,增加了人員工資經費的支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出213.4萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出146.43萬元,占68.6%;社會保障和就業支出支出58.9萬元,占27.6%,衛生健康支出8.07萬元,占3.8%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為183.6萬元,支出決算數為213.4萬元,完成年初預算的116%,其中:

1、文化旅游體育與傳媒支出。

年初預算為183.6萬元,支出決算為213.4元,完成年初預算的116%,決算數大于年初預算數的主要原因是:機構改革,原零陵區文物管理局人員調入我館,增加了人員工資經費的支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出213.4萬元,其中:人員經費176.76萬元,占基本支出的82.8%,主要包括基本工資、績效工資、獎金、伙食補助費等;公用經費36.64萬元,占基本支出的17.2%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為0.85萬元,完成預算的42.5%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。公務接待費支出預算為2萬元,支出決算為0.85萬元,完成預算的42.5%,決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實了中央的”八項規定”及”公務接待管理實施辦法”。公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.85萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.85萬元,全年共接待來訪團組15個、來賓98人次,主要是業務活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

      本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理、績效目標和績效評價報告均已按照財政績效部門要求已公開。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出36.64萬元,與年初預算數基本持平。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元;開支培訓費0萬元。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(四)國有資產占用情況

截至20191231日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。


第四部分

名詞解釋


一、財政撥款收入:指單位本年度從區級財政取得的財政撥款,包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算財政撥款基本支出:指機關事業單位的基本支出。

三、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


四、

第五部分

附件


零陵區圖書館2019年度部門整體支出績效評價報告

根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《零陵區財政局關于做好2019年度預算績效評價工作的通知》(零財績〔20201號)的文件精神,我館對部門整體支出進行了績效評價,現報告如下:

一、部門概況

(一)圖書館的職能

1、保存人類文化遺產。圖書館的產生是保存人類文化遺產的需要。因為有了圖書館,人類的社會實踐所取得的經驗、文化、知識才得以系統地保存并流傳下來,成為今天人類寶貴的文化遺產和精神財富。
    2
、開展社會教育。近代大工業的產生要求社會人有較多的勞動知識和勞動技能,圖書館從而真正走入平民百姓當中,擔負起了對人的科學知識文化教育的任務。現代社會,圖書館成為繼續教育終身教育基地,擔負了更多的教育職能
    3
傳遞科學情報。傳遞科學情報是現代圖書館的一個重要職能。圖書館豐富、系統、全面的圖書信息資料,成為圖書館從事科學情報傳遞工作的物質條件。在信息社會,圖書館的科學情報功能將得到加強。
    4
、開發智力資源。圖書館收藏的圖書資料是人類長期積累的一種智力資源,圖書館對這些資源的加工、處理是對這種智力資源的開發。同時圖書館將這些圖書資料提供利用,是開發圖書館用戶的腦力資源。換言之,圖書館承擔有人才培養的職能。
    5
、提供文化娛樂。圖書館提供的服務滿足了社會對文化娛樂的需要,豐富和活躍了人民群眾的文化生活,在精神文明建設當中起到了不可或缺的作用。

(二)機構設置情況

圖書館設有綜合閱覽室、少兒借閱室、綜合外借處、過刊外借處、電子閱覽室、多媒體室六個免費對外開放部門。

(三)人員編制情況

本館現有編制11人,實有在編10人。離退休人員14名。

二、部門整體支出管理及使用情況

  (一)2019年部門預算情況

經區人大十屆三次會議通過的區級部門預算批復,我館2019年年初收入預算183.6萬元(其中:經費撥款183.6萬元;納入預算管理的非稅收入撥款0萬元)。年初支出總預算183.6萬元,其中:基本支出143.6萬元(工資福利支出74.6萬元,商品和服務支出4.5萬元,對個人和家庭的補助64.5萬元);項目支出40萬元(商品和服務支出40萬元,其他資本性支出0萬元,其他支出0萬元)。

  2019年收入預算調整數213.4萬元,其中財政撥款收入調整預算數213.4萬元。支出預算調整預算數213.4萬元,與年初預算安排的差額主要是2019年度績效獎及退休人員一次性生活補助、工資提標部分合計30萬元。

  (二)2019年部門決算情況

2019年度決算總收入213.4萬元。2019年度決算總支出213.4萬元,其中:基本支出173.4萬元,占總支出的81%;項目支出40萬元,占總支出的19%

(三)2019年支出分類情況

   1、基本支出

   基本支出系保障我館機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2019年基本支出173.4萬元,與上年基本持平。基本支出中人員經費168.9萬元,占基本支出的97%,日常公用經費4.5萬元,占基本支出的3%

  2、項目支出

  項目支出系我館為完成24小時免費書屋正常運轉、古籍保護費工作而發生的支出,包括工作經費和運行維護經費。2019年項目支出40萬元,和上年持平,全系運行維護經費支出。

(四)三公經費情況

  2019年三公經費支出0.9萬元,為年初預算2萬元的45%,比上年1.2萬元減少25%。其中:

  因公出國(境)費支出0萬元。

  公務用車購置及運行維護費支出0萬元,2019年沒有購置和處置車輛,公務用車購置費0萬元,年末車輛保有量0臺。

  公務接待費支出0.9萬元,為年初預算2萬元的45%,比上年1.2萬元減少25%

  三、部門整體支出績效指標評價情況

  對照零財績〔20201號文件規定的考核指標,我館從預算配置、預算執行、預算管理、履職效益等方面對2019年部門整體支出績效開展了評價,自評得分96.5分,具體情況如下:

(一)預算配置方面

   在職人員控制率:編制數11人,在職人員10人,在編制控制范圍內,在職人員控制率為90%

  三公經費變動率:三公經費本年預算數2萬元,上年預算數2.5萬元,三公經費變動率為-20%,控制較好。

  (二)預算執行方面

  預算完成率:年初預算183.6萬元,本年追加預算30萬元,年末結余0萬元。剔除非稅收入因素,預算完成率100%

  預算控制率:2019年年初預算183.6萬元,年中追加預算40萬元,剔除政策性追加人員經費因素30萬元(綜治獎、績效獎、基本工資提標等),預算控制率100%

  新建樓堂館所有關控制率:無新建樓堂館所情況。

  (三)預算管理方面

  公用經費控制率:2019年我館預算管理各項指標控制較好。剔除24小時免費書屋正常運轉、古籍保護費等應屬項目支出的金額,實際支出公用經費總額4.5萬元,預算安排公用經費總額4.5萬元,公用經費控制率100%

  三公經費控制率:三公經費實際支出數為0.9萬元,預算安排數2萬元,三公經費控制率為45%

  政府采購執行率:政府采購預算數0萬元,實際政府采購金額0萬元。

  管理制度健全性:嚴格落實《湖南省財政廳機關財務管理辦法》等有關管理制度,規范財務審批程序,推行公務卡結算,嚴格差旅費和接待費支出標準、范圍和程序的審核。

  資金使用合規性:配合區紀委開展違反中央八項規定突出問題專項整治,嚴格落實中央八項規定和有關公務支出標準。加強經費合法合規性審核和預算控制,嚴格按制度政策辦事,資金使用合法合規,支出手續齊全,程序到位。

  預決算信息公開性:加快預算執行,盤活存量資金,減少追加資金。真實準確編制我館預算和決算,按時上報基礎數據資料。對上年度部門整體支出進行了績效評價,對標找差距。按規定時限和規定內容公開部門預算、部門決算以及績效自評報告。各項應向社會公開的信息及時、完整、真實,更加細化,部門預決算信息透明度進一步提高。

  (四)職責履行和履職效益方面

12019年到館閱覽、借閱、上機人數達到14萬人次,圖書外借8.3萬余冊。多媒體室播放各類教育片30部。

 2、新購采編圖書6000余冊、2019年期刊364冊全部上架流通。

 3、組織開展了“全民閱讀宣傳周服務宣傳周”、 “世界讀書日”、“2019年科普宣傳周—科普進校園”、“我是雷鋒家長人 湖湘文化送春風-科技下鄉、助春耕” 、“書香零陵”等一系列活動,極大提高了了人民群眾的文化素養。

 4、完成暑期中小學生征文比賽。

 5、完成了我的書屋我的夢征文活動。

 6、完成了10家圖書館分館建設

四、存在問題

1、相關管理制度還有待進一步完善。2、預算資金總體偏緊,設備更換和維修不能及時完成。

五、改進措施和相關建議

建議加強隊伍建設,抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業務指導,培養部門的績效管理隊伍,建立績效評價的長期機制。

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